12 月 18日,曙光股份(600303.SH)公布,鉴于信永中和已经连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性与客观性,公司审计委员会提议更换2020年度财务和内部控制审计机构,并建议聘任具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格的大华会计师事务所担任公司2020 度财务与内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与信永中和进行了事先沟通,信永中和对本次更换会计师事务所无异议。该事项尚需提交公司股东大会审议。
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